<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        首页>> 政策法规 >> 文章列表
        中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护审计局党组、中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护纪委 市监委驻市财政局纪检监察组关于印发 《体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护审计局廉洁从审实施办法》 的通知
        发布时间:2022-11-14 10:50:45  来源:办公室

          局机关各(科)室、计算机审计中心、经开区审计中心:

          为全面深入贯彻落实全面从严治党要求,加强对审计组的监督检查,促进审计组党风廉政建设,局党组和中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护纪委市监委驻市财政局纪检监察组结合我局实际,联合起草制定了《体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护审计局廉洁从审实施办法》。现印发给你们,请遵照执行。

          中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护审计局党组

          中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护纪委市监委驻市财政局纪检监察组

          20221018

          体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护审计局廉洁从审实施办法

          为全面贯彻落实《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》加强对审计机关廉洁从审情况的监督检查,促进审计机关党风廉政建设,结合本局实际,制定体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护审计局派出审计组廉洁从审实施办法如下:

          第一条实施办法适用于审计实施的项目审计、专项审计和审计调查。

          第二条审计组需严格执行“八个不准”和“四个严禁”规定如下:

          1.不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、 餐饮、交通、通讯、医疗等费用,严格执行《体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护审计局市内差旅费管理暂行办法》等相关规定。

          2.不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬。

          3.不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。

          4.不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。

          5.不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。

          6.不准向被审计单位推销商品或介绍业务。

          7.不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。

          8.不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。

          9.严禁违反政治纪律和政治规矩,不严格执行请示报告制度。

          10.严禁违反中央八项规定及其实施细则精神。

          11.严禁泄露审计工作秘密。

          12.严禁工作时间饮酒和酒后驾驶机动车。

          第三条实行《审计人员廉洁从审反馈函》作出如下规定:

          1.《审计人员廉洁从审反馈函》由所在业务科统一编号,并按规范要求填写被审计单位全称、审计项目的名称。

          2.审计组进驻被审计单位时,审计组长负责向被审计单位发送《审计人员廉洁从审反馈函》,由被审计单位在“审计文书送达回证”栏中签收。

          3.审计组成员特别是审计组长应严格执行廉政纪律,积极宣传审计机关廉政规定,取得支持和配合,并积极督促被审计单位按规定的内容和时间填写《审计人员廉洁从审反馈函》,及时寄送本局机关党总支。

          第四条实行审计回访制度作出如下规定:

          1.审计回访由局党总支牵头,市纪委市监委驻市财政局纪检监察组配合,组成审计回访小组。每次回访人员不少于二人,并认真负责地对回访情况做好记录,以作备查。

          2.审计回访的对象主要是有重点的选择当年的被审计单位。

          3.审计回访一般采取信函、召开座谈会、个别征求被审计单位领导和有关人员的意见、信函等方式。审计回访一般是在审计期间进行督查,审计结束一个月后进行回访。

          4.审计回访的主要任务是监督检查审计组在被审计单位执行审计纪律和廉政责任落实情况,结合《审计人员廉洁从审反馈函》、人民群众信访举报情况,发现审计人员有违反廉政规定和不认真履行党风廉政建设责任制职责的现象,如实地向局主要领导汇报,根据局党组会研究讨论的处理意见进行通报。

          第五条局党组对本局的党风廉政建设负全面领导责任;局党组书记对本局的党风廉政建设负总责,对局领导班子及其党组成员的党风廉政建设负主要领导责任;局党组成员根据工作分工,对职责范围内的党风廉政建设负直接领导责任。

          第六条局各科室主要负责同志对本科室的党风廉政建设负主管责任;审计组组长(兼任廉政监察员)对审计组在审计期间的党风廉政建设负具体责任;干部、职工违反党风廉政建设规定的负个人责任。

          第七条凡有违反本实施办法和审计署《审计组廉政责任规定》行为的,科室不能评先进,个人不能评优受表彰,干部不能委以重用,同时对责任人进行责任追究。

          第八条实施责任追究,一般采取下列方式:

          (一)诫勉谈话。

          (二)责令做出检查。

          (三)通报批评。

          (四)给予党纪政纪处分。

          (五)涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

          第九条违反本办法,应当追究责任的,由市纪委市监委驻市财政局纪检监察组商局党组,按照规定的权限和程序处理。

          第十条本办法如与上级规定不符的地方,以上级规定为准。